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时间:2025-09-30 作者: 点击数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2024年度 夏河县文化馆部门决算 目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 1.贯彻执行党和国家关于思想宣传、文化文物保护工作;落实党和政府关于文化产业发展;文化宣传创作工作的方针政策,并组织、监督实施。 2.承担全县文化、艺术事业指导、管理职责;指导艺术创作和生产,扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动县内各门类艺术的发展; 3.拟定全县文化市场(包括文化演出、美术品、艺术培训)管理的政策、法规,并监督实施。 二、机构设置 县文化馆内设机构有:办公室、非遗股、财务室、群文股,现有正式在编职工50名,其中副科级干部2名,一般干部46名,工勤人员2名,退休人员19名。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为1064.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加131.39万元,增长14.07%,主要原因是专项不同,下发资金不同。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计1060.48万元,其中:财政拨款收入1060.48万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%; 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计1064.82万元,其中:基本支出960.98万元,占90.25%;项目支出103.84万元,占9.75%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为1060.48万元。与上年相比,各增加169.76万元,增长19.06%。主要原因是专项不同,下发资金不同。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1060.48万元,较上年决算数增加169.76万元,增长19.06%。主要原因是专项不同,下发资金不同。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1060.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出781.95万元,占73.74%;社会保障和就业支出145.96万元,占13.76%;卫生健康支出54.69万元,占5.16%;节能环保支出0.00万元,占0.00%;城乡社区支出0.00万元,占0.00%;农林水支出0.00万元,占0.00%;交通运输支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出77.88万元,占7.34%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;债务付息支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1092.61万元,支出决算为1060.48万元,完成年初预算的97.06%。其中: 1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成年初预算的100%。 7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为818.50万元,支出决算为781.95万元,完成年初预算的95.53%,决算数小于预算数的主要原因是专项不同,下发资金不同。 8.社会保障和就业支出年初预算数为127.96万元,支出决算为145.96万元,完成年初预算的114.07%,决算数大于预算数的主要原因是专项不同,下发资金不同。 9.卫生健康支出年初预算数为59.02万元,支出决算为54.69万元,完成年初预算的92.66%,决算数小于预算数的主要原因是专项不同,下发资金不同。 10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 18.住房保障支出年初预算数为87.14万元,支出决算为77.88万元,完成年初预算的89.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100% 22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出960.98万元。其中: 人员经费908.58万元,较上年决算数增加74.77万元,增长8.97%,主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、取暖费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、抚恤金等项目。 公用经费52.40万元,较上年决算数增加14.25万元,增长37.37%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、电费、水费、取暖费、维修(护)等。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无培训。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。 其中:公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于业务接待。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待5批次25人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接,0批次,0人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出38.15万元,机关运行经费机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、维修(护)费、取暖费、印刷费、委托业务费等。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有会议费支出。 本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有培训费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计7.11万元,其中:政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。 二、绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。 三、部门重点绩效评价结果 无 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 相关链接 |
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附件【文化馆项目自评表、整体自评表、自评报告.pdf】 |
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