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2022年度夏河县工业信息化和商务局部门决算
时间:2023-10-12   作者: 点击数:  

2022年度夏河县工业信息化和商务局部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、州工业和信息化有关法律、地方性法规、规章、草案、方针和政策,编制并组织实施全县工业和信息化领域的发展规划和年度计划。

(二)负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划,推进工业项目向园区集中。

(三)监测分析工业信息化经济运行态势,完成上级部门下达的重要经济指标,负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡,负责盐业行政管理、优质煤配送市场监管

(四)指导企业的安全生产,负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理。

(五)落实完成上级部门下达的工业和信息产业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、按规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目。

(六)负责推动企业技术创新和技术进步,协调并组织实施有关国家、省、州工业和信息产业科技重大专项;负责培育和管理企业技术中心建设,推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理。

(七)负责工业和信息化节能减排工作综合协调,组织实施工业、通信业发展循环经济、能源节约、资源综合利用的规划和政策措施,推进清洁生产产业发展项目工作。

(八)负责中小企业发展的宏观指导,组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施,协调解决有关重大问题;指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设推进企业融资、上市工作。

(九)落实振兴装备制造业方面相关工作及自主创新规划政策,工业信息资源开发利用;国家和地方工业信息技术标准;电子信息产业质量管理;推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,推进工业化和信息化融合发展。

(十)协调通讯市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全县信息基础设施发展的规划编制和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,促进通讯、广播电视和计算机网络融合发展。

(十ー)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立,加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与处理网络与信息安全重大事件;落实国防信息动员工作,保障重要通信。

(十二)负责全县无线电频谱资源管理,依法监督管理无线电合(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制

(十三)负责全县工业和信息化工程咨询、指导和组织审査工作,负责指导和联系行业协会的工作。

(十四)落实全县生产性服务业协调发展,推进生产性服务业公共服务平台建设;监测分析生产性服务业发展动态和运行趋势,协调解决发展中的重大问题,协调推进生产性服务业发展规划布局。

(十五)贯彻落实国家、省、州、县有关国内外贸易国际经济合作的方针政策和法律法规、规章;拟定全县商务领域有关制度、标准和发展规划;提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通、标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十六)促进城乡市场发展,推进农牧村市场体系建设指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;负责酒类等商品流通的行业指导,负责再生资源回收管理,加强二手车、报废车行业监管,做好成品油流通市场监管。

(十七)指导贸易促进活动和对外贸促进体系建设;推进进出口贸易标准化工作,会同有关部门促进全县服务出口和服务外包发展,推动服务外包平台建设;推进通道物流项目,整合资源发展通道经济,促进内外贸融合发展,负责全县商贸会展业的促进和管理。

(十八)协调推进和落实国家、省、州贸促会、国际商会相关工作;配合完成上级部门组织的工商界人士出国洽谈贸易和技术合作及县内企业在国(境)外举办经贸展览会、洽谈会。

(十九)执行国内贸易发展战略和发展规划,推动流通产业结构调整和优化升级;推行连锁经营,物流配送、电子商务等现代流通方式;对商贸行业实施行业管理。

(二十)拟定全县电子商务发展规划和政策、并组织实施;推动电子商务的普及和应用,引导支持传统电子商务,培育重点电子商务企业和平台,扶持电子商务发展;推进电子商务的境内外合作,推动电子商务服务体系建设,开展电子商务运行、检测和分析。

(二十一)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

下设两个事业单位:分别是非公经济发展局、电商中心。单位科室设置分别是:综合办公室(项目管理及安全生产办公室) 、工业和信息化综合办公室、 商贸流通和电子商务综合办公室。

 

第二部分2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1325.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加479.57万元,增长56.71%,主要原因是1、人员工资增资。2、项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1325.18万元,其中:财政拨款收入1065.18万元,占80.38%;其他收入260.00万元,占19.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1325.18万元,其中:基本支出587.18万元,占44.31%;项目支出738.00万元,占55.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1065.18万元。与年相比,各增加449.57万元,增长73.03%。主要原因是1、人员工资增资。2、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1065.18万元,较上年决算数增加449.57万元,增长73.03%。主要原因是人员工资增资。2、项目增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因预算不全面。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为82.04万元,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加,相应保障经费增加。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为114.77万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工医疗保险、公务员医疗补助、大病互助等财政补贴部分由县财政局拨入本单位账户。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为335.11万元,支出决算为583.56万元,完成年初预算的174.14%,决算数大于预算数的主要原因是1、人员工资增资。2、项目增加。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为143.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.47万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算不全面。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为125万元,完成年初预算的100%,主要原因项目支出增加。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出587.18万元。其中:

人员经费434.68万元,较上年决算数增加28.77万元,增长7.09%,主要原因是工资增资。人员经费主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费152.50万元,较上年决算数增加107.0万元,增长235.16%,主要原因是下达省级专项。公用经费主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费”。

、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出152.50万元,机关运行经费主要用于“办公费、印刷费、咨询费、手续费”开支。机关运行经费较上年决算数增加107.0万元,增长235.16%,主要原因是疫情防控物资采购。

、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.22万元,其中:政府采购货物支出7.22万元。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

 

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9,共涉及资金615万元,占一般公共预算项目支出总额的98.8%。组织对电商公共服务中心租赁费及运营费、疫情防控保供资金、外经贸发展专项资金、疫情防控物资保障经费、财政运行困难补助、规下转规上奖励、2022年省级高质量发展专项、产业共建及消费帮扶资金、公用经费9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出615万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好,保障了业务工作的正常进行。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

电商公共服务中心租赁费及运营费。全年预算数30万元,全年执行数30万元,执行率100%。从产出指标、效益指标、满意度三个方面综合得分86.1分。

疫情防控保供资金。全年预算数35万元,全年执行数35万元,执行率100%。从产出指标、效益指标、满意度三个方面综合得分77.4分。

外经贸发展专项资金。全年预算数30万元,全年执行数30万元,执行率100%。从产出指标、效益指标、满意度三个方面综合得分80.4分。

疫情防控物资保障经费。全年预算数10万元,全年执行数10万元,执行率100%。从产出指标、效益指标、满意度三个方面综合得分81.6分。

财政运行困难补助。全年预算数60万元,全年执行数60万元,执行率100%。从产出指标、效益指标、满意度三个方面综合得分76.2分。

规下转规上奖励。全年预算数30万元,全年执行数30万元,执行率100%。从产出指标、效益指标、满意度三个方面综合得分78.6分。

2022年省级高质量发展专项。全年预算数150万元,全年执行数150万元,执行率100%。从产出指标、效益指标、满意度三个方面综合得分78.6分。

产业共建及消费帮扶资金。全年预算数260万元,全年执行数260万元,执行率100%。从产出指标、效益指标、满意度三个方面综合得分80.1分。

公用经费。全年预算数10万元,全年执行数10万元,执行率100%。从产出指标、效益指标、满意度三个方面综合得分80.1分。

(三)部门绩效评价结果

县财政局委托第三方对我局电商公共服务中心租赁费及运营费、疫情防控保供资金项目进行了绩效评价,分别是88.6分和89分,预期绩效目标完成良好。

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
附件【夏河县工业信息化和商务局.xlsx
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